|
|
Faktúra |
7100119212
|
telef.polatky za 04 2025
|
54,19 |
s DPH |
09.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4251180458
|
Vodné stočné zrážky 27.1.-26.2.25
|
438,41 |
s DPH |
07.03.2025 |
BVS a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4251180457
|
Vodné stočné zrážky 27.1.-26.2.25
|
91,72 |
s DPH |
07.03.2025 |
BVS a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5409537343
|
Nákup mopu a náhrad 2v1
|
97,21 |
s DPH |
07.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013053
|
Technická podpora
|
251,90 |
s DPH |
07.03.2025 |
Dokumenta, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8404583485
|
Elektricka energia 03 2025
|
284,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA250658
|
Čistiace prostriedky pre ŠK
|
315,72 |
s DPH |
07.03.2025 |
GastroMarket-Linorex sro |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1790043882
|
Nebytové priestory - Bublinka 02/25
|
400,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Mestská časť BA - DNV |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8404583474
|
Elektricka energia 04 2025
|
432,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Energie2, a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5020412502
|
Dodávka tepla za 02 2025
|
4 248,23 |
s DPH |
07.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202400018
|
Servis výpočt.techniky - nastavenie
|
68,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Fitech s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5020612502
|
Dodávka tepla za 02 2025
|
4 392,99 |
s DPH |
07.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0004/005413
|
Nákup kancelárskych potrieb pre MŠ
|
136,78 |
s DPH |
07.03.2025 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8365604716
|
telef. poplatky za 02 2025
|
22,64 |
s DPH |
10.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5409600031
|
Nákup konektora, kábla k PC
|
36,89 |
s DPH |
10.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250010
|
údržba výpočt.techniky 02 2025
|
79,95 |
s DPH |
10.03.2025 |
Happystore s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202500285
|
Výkon prevent.a ochran.služieb 02/25
|
81,18 |
s DPH |
10.03.2025 |
MIROMAX s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250135
|
Pranie a žehlenie dets.postel.prádla
|
333,27 |
s DPH |
10.03.2025 |
LIKA service s.r.o |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8699185601
|
Dodávka plynu za 03 2025
|
86,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
SPP a.s. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7100115000
|
telef.polatky za 02 2025
|
54,19 |
s DPH |
07.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
MŠ Milana Marečka 20, Bratislvava |
Mgr.Monika Zelenková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |